审计风暴袭来
  9月19日国家审计署发布2007年第6号审计结果公告,公布了财政部等49个部门单位的2006年度预算执行和其他财政收支审计结果。审计结果显示,每个被审部门均有不同程度的问题资金出现。[评论]
李金华
审计揭示49个部门单位6大共性问题
  ·虚报多领预算资金
  审计发现,一些部门单位为了多报多领财政资金,编制虚假项目、重复申报项目、超标准申报、多报本单位人数。
  ·挤占挪用财政资金
  根据有关法律法规的规定,财政资金应当专款专用。但是,挤占挪用财政资金和其他专项资金已成为当前一些部门普遍存在的问题。
  ·截留少报转移资金
  审计发现,一些部门单位采取隐瞒收入、虚列支出等方式截留、少报、转移资金。
  ·管理不严导致国有资产流失
  审计发现,对外投资管理不严,转制不规范,少计国有资产和权益等,已经成为当前国有资产流失的主要原因。。
  ·巧立名目乱收费
  乱收费一直是企业和群众反映十分强烈的问题。审计发现,一些部门单位巧立名目违规收费,一些部门单位未严格执行非税收入管理规定。
  ·违规兴建办公楼
  审计发现,一些部门单位还存在着未经批准和超标准、超概算建设办公楼、培训中心等问题。[全文]


去年内部审计查出损失浪费109亿
  审计署审计长李金华表示,内部审计的定位应该是“管理十效益”。据不完全统计,2006年中国已建立内部审计机构6万多个,内部审计人员20多万人,全年共完成审计项目129万个,查出损失浪费109亿元,增加效益382亿元。[全文][评论]

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审计公告10万字详解49部门问题资金
  李金华在审计报告中说,“12个部门存在违规收费或未严格执行非税收入管理规定的问题,涉及金额1.85亿元。”19日的公告,还原了这些部门违规收费的事实。调查表明,收费已成为一些部门最重要资金来源,有的甚至依靠收费生存。[全文][评论]

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审计风暴年复一年 国家机关要做遵纪守法表率
  从常理来说,国家机关最了解中央政策,最熟悉国家法律制度,遵纪守法的观念应当最强,自觉性应当最高,因而应当成为遵纪守法的表率。遗憾的是,几年来的审计“风暴”显示,违规使用财政资金问题在一些国家机关单位屡禁不止。[全文][评论]
触目惊心的审计帐单
——首都机场集团公司在2006年2月至3月,挪用首都机场扩建工程的专项建设资金23.1亿元。
——2006年,高法挪用某专项业务经费1064万元;高法办公厅以“稿费”名义领取60万元纸张款。
——证监会扩大开支范围和提高开支标准支出1805.01万元。
——发改委举办大型会议、展览会等向企业收取赞助费1340万元。
——财政部所属单位共计1.57亿项目结余资金未按规定审核备案。
——国资委本级(含监事会)挤占项目资金共计5190.32万元。
——2006年,海关总署挪用行预算的行政管理费项目经费列支的机关办公楼维修改造款6500万元。

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各部委审计结果
外交部 发改委 铁道部 文物局 最高法 国防科工委 对外友好协会
民政部 司法部 财政部 信产部 国土资源部 国家信息中心 劳动社会保障部
水利部 农业部 商务部 央行 国税总局 环保总局 国家旅游局
文化部 卫生部 国资委 海关总署 工商总局 民航总局 中国气象局
银监会 电监会 教育部 安监局 广电总局 新闻出版总署 南水北调建委会
证监会 海洋局 科技部 宗教局 中国科学院 中国工程院 中国文联
保监会 邮政局 公安部 烟草专卖局 中医药局 供销合作总社 中科协
制表:金融界网站
国家审计署发布2006年度49部门审计结果(部分)
部门
主要问题
国家发改委
举办大型会议、展览会等向企业收取赞助费1340万元。
个别项目未按计划执行,造成100万元财政资金闲置。
违规给所属公司颁发甲级工程咨询资格证书。
未经批准处置原值为258万元的固定资产。
所属单位违规占用和挪用国家建设资金4938万元。
所属单位截留拆迁补偿资金2009.39万元。
所属单位未及时申报缴纳企业所得税。
所属单位少交纳土地出让金3688.19万元。
所属社团组织将会费收入3000万元用于某基地建设。
财政部
项目结余资金1.57亿元未按规定审核备案。
未按规定统筹安排项目预算,批复预算宽松,造成新增结余174.06万元。
往来资金1.32亿元未及时清理。
重复列报公用经费209.16万元。
财政部机关服务中心挪用基本建设项目资金1824.75万元借给所属企业。
所属中国资产评估协会项目支出挤列基本支出1691.78万元。
所属中国国债协会未经批准,投资购买基金1100.31万元。
国资委
挤占项目资金5190.32万元。
未及时批复部门预算。
在未办理预算划转手续的情况下,在本级预算中安排并实际补助地方国资委支出343.49万元。
未按规定进行公开招标。
项目结余资金3039.61万元在未支用的情况下连续两年结转,未在预算内安排使用。
未按规定及时足额上缴罚没收入。
所属商业科技质量中心虚报基本建设项目投资140万元及转移挪用国家建设资金150.66万元。
所属中国纺织工业协会违规拨付行政事业类项目资金 80万元。
所属有色金属人才中心等违反行政事业性收费管理规定。
中国人民银行
人民银行南京分行工资性支出挤占其他费用支出2128.45万元。
人民银行西安分行挪用办公楼建设资金8598.42万元。
华融大厦将1.44亿元资金账外存放支用。
银监会
部分所属单位虚列支出1831.63万元。
银监会所属11个单位在公用经费中列支人员经费和人员经费超范围支出等共计763.56万元,年度预算支出不实11.97万元。
国土资源部
超出国土资源大调查项目资金使用范围安排预算675万元。
挪用项目经费141.13万元,造成财政资金浪费28.33万元。
由所属单位申报并代管部本级项目预算50万元。
违规建设部机关大院绿化工程。
所属中国地质科学院地质力学研究所1200万元项目预算未细化。
所属中国地质调查局发展研究中心挪用50万元专项资金用于培训中心建设。
原地质矿产部及国土资源部部分所属单位以会议费名义私存私放款项211.9万元。
所属中国地质环境监测院价值53.45万元的“野战军”技术装备闲置。
工商总局
在收费标准未经批准的情况下,国家工商总局商标局收取“特殊标志登记”费28.5万元。
离退休办公室补助资金累计结余263.71万元长期挂账。
所属机关服务局从《商标公告》编制发行费中,扩大支出范围提取管理费累计841.37万元。
所属经济信息中心2800万元项目支出预算未执行。
国税总局
未及时清理往来款8254.36万元。
扩大开支范围支出489.89万元。
1773.39万元固定资产账实不符。
所属注册税务师管理中心超预算支出85万元。
制表:金融界网站数据中心
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